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bbin官网:瓯南街道办事处(本级)单位2018年度部门决算
索引号: 597244103/2019-86814 发布机构: bbin官网:瓯南街道办事处 发布时间: 2019-09-18 09:27:05

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一、bbin官网:瓯南街道办事处(本级)单位概况

(一)主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成县委、县政府交给的各项工作任务。

2、加强经济建设。编制经济发展规划;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;加强经济管理和统计工作;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变;优化升级农业产业结构,大力发展非公有制经济,积极推进二、三产业发展。

3、加强社会管理。编制社会发展规划;负责区域内的教育、 科技、文化、卫生、体育、民政、公安、司法、人武、土资源、人口和计划生育等管理工作;配合有关部门做好安全生产、 环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、劳动保障和社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作;加强城市规划建设、社区建设和财政管理工作;建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制;负责区域内的社区、 社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

 4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系,加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设,大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业;组织引导农村劳动力转移和就业,提供政策、科技、信息、就业培训等服务;加强社会保障服务,做好最低生活保障、低保家庭子女义务教育免费入学、 失地农民基本生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。

5、维护社会稳定。加强社会治安综合治理,构建公共安全防控体系,依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作,构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序;抓好法治宣传和普法教育,增强公民法治意识;加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治,促进社区居(村)民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向县政府反映社区居(村)民的意见和建议。

7、加强街道财政管理;做好经济社会统计和村级财务内审监督工作;建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

8、法律、法规、规章规定的其他事项。
9
、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,bbin官网:瓯南街道办事处(本级)单位部门决算包括:本级决算。

二、bbin官网:瓯南街道办事处(本级)单位2018部门决算公开表

详见附表。

三、bbin官网:瓯南街道办事处(本级)单位2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    bbin官网:瓯南街道办事处(本级)单位2018年度收、支总计3278.92万元,与2017年相比,收、支总计减少1519.14万元,下降31.66%。主要原因是:政府性基金减少。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计1632.40万元,占总收入94.74%,包括财政拨款收入1570.35万元(其中,一般公共预算1570.35万元,政府性基金预算0万元),占96.19%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入62.06万元,占3.81%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计1646.52万元,其中基本支出1587.48万元,占96.41%;项目支出59.05万元,占3.59%上缴上级支0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    bbin官网:瓯南街道办事处(本级)单位2018年度财政拨款收、支总计3278.92万元,与2017年相比,财政拨款收入减少720.06万元,下降30.60%。财政拨款支出减少705万元,下降29.98%主要原因是:政府性基金预算减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

bbin官网:瓯南街道办事处(本级)单位2018年度一般公共预算财政拨款支出1573.31万元,占本年支出合计的95.55%与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加339.86万元,增长27.55%。主要原因是:人员经费支出增加,住房公积金调标等经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1573.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出943.88万元,占59.99%;社会保障和就业(类)支出120.25万元,占7.64%;医疗卫生与计划生育(类)支出89.14万元,占5.66%;农林水(类)支出348.50万元,占22.15%;住房保障(类)支出71.54万元,占4.56%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

bbin官网:瓯南街道办事处(本级)单位2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1286.82万元,支出决算为1573.31万元,完成年初预算的122.26 %,人员经费支出增加,住房公积金调标等经费支出增加。其中:

 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为838.28万元,2018年支出决算为943.88万元,完成年初预算的112.59%,决算数大于预算数的主要原因人员调入,人员经费支出增加,工资调标,住房公积金调标等经费支出增加,预算追加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为59.05万元,2018年支出决算为59.05万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为84.10万元,2018年支出决算为120.25万元,完成年初预算的102.75%,决算数大于预算数的主要原因基本养老保险基数上调,预算追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为33.60万元,2018年支出决算为33.83万元,完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费基数上调,预算追加。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2018年年初预算为18.30万元,2018年支出决算为18.30万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2018年年初预算为6万元,2018年支出决算为0.8万元,完成年初预算的13.3%。决算数小于预算数的主要原因是受政策影响社会抚养费征收大幅减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为69.38万元,2018年支出决算为70.05万元,完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因医疗保险基数上调,预算追加。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年年初预算为348.50万元,2018年支出决算为348.50万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年年初预算为64万元,2018年支出决算为71.54万元,完成年初预算的111.78%。决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数上调,预算追加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

bbin官网:瓯南街道办事处(本级)单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出1482.31万元,其中:

人员经费1240.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其也社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出

    公用经费242.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、其他资本性支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元, 本年度无政府性基金项目安排

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度无政府性基金预算财政拨款支出年初预算。

(八)2018年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.5万元,支出决算为10.59万元,完成预算的84.72%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.09万元,完成预算的36.33%;公务接待费支出决算为9.5万元,完成预算的100%。2018年度“三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

2.三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加11.81万元,下降52.72%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是无。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算9.5万元,比上年决算数下降29.62%。主要用于接待上级来青进行重大调研、其他单位来街道公务活动等支出。减少的主要原因是来街道调研等公务活动次数减少。

(3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算1.09万元,与上年决算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.09万元,主要用于保障街道机关及下属预算单位开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,bbin官网:瓯南街道办事处组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目9个,涉及当年一般公共预算资金103.54万元,占项目资金预算总额的50.96%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

bbin体育:瓯南街道办事处(本级)在2018年度部门决算中反映社区经费项目代表联络站经费项目绩效自评结果。

社区工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为良好。项目全年预算数为64元,执行数为64万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是两个社区办理便民服务事项合计567件;二是两个社区开展邻居节,传统节日等社区活动合计6次;三是完成常住人口14321人的日常服务与管理工作。发现的问题及原因:社区治理能力有待进一步提高,居民参与社区建设的主动性积极性还不够。下一步改进措施:进一步加强社区自我建设,提升治理能力,通过多形式多渠道宣传发动,让更多居民参与社区建设

代表联络站项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“良好。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年召开联络站会议4次,联络站开展调研活动2次;二是完成专项视察活动2次,每名代表参加一次接待选民活动。发现的问题及原因:代表履职能力有待进一步提高,受代表自身职能限制,代表在联络站接受选民意见建议后,一般无法直接处理,需将群众指出的问题转交相关职能部门处理。处理不及时、不到位或问题解决相对困难,让选民产生出原来代表也不能帮忙处理的想法,降低了代表联络站在群众心中的信任度,难以发挥其实际作用。下一步改进措施:一是提升代表履职能力,特别是农村代表,二是与相关职能部门形成联动机制,及时将选民反映的难点热点问题转交相关部门办理,并督促及时回复。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2018年度bbin官网:瓯南街道办事处本级1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出1573.31万元,比上年度增加339.86万元,增长27.55%,主要原因人员经费支出增加,住房公积金调标等经费支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2018年度bbin官网:瓯南街道办事处本级及所属各单位政府采购支出总额48.96万元,其中:政府采购货物支出4.63万元、政府采购工程支出18.71万元、政府采购服务支出25.62万元。授予中小企业合同金额18.71万元,占政府采购支出总额的38.21%。其中,授予小微企业合同金额30.25万元,占政府采购支出总额的61.79%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2018年12月31日,bbin官网:瓯南街道办事处本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

 

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