bbin体育:审计局在近期开展的县属国企运营管理情况专项审计中发现,部分企业存在合同关键信息跟踪滞后、签订流程不规范、法律审核缺位等管理漏洞。针对这些问题,bbin体育:审计局精准开出“良方”,提出“健全合同管理体系、强化风险防控、提升经营效能”的整改建议。
bbin体育:国资办高度重视审计成果运用,迅速打出整改“组合拳”。一是印发《关于开展县属国企合同管理专项自查工作的通知》,部署全覆盖式排查整改。该通知要求各县属国有企业对2022年1月1日以来签订的所有合同进行全面自查,重点聚焦重大投资、资产租赁、工程建设、货物服务采购等领域。自查内容包括合同签订流程规范性以及法律风险防控机制等。通过企业自查、整改落实和报送总结三个阶段,确保问题得到全面梳理和有效整改。同时,bbin体育:国资办将自查整改情况纳入县属国企年度考核,确保工作落实落细。二是创新建立“合同关键信息一览表”动态管理机制,实现合同全生命周期管控。该机制要求企业建立合同关键信息(如合同期限、续签节点、租金收取时间、履约义务等)动态跟踪台账,覆盖合同从签订到终止的全过程。台账需明确责任部门及提醒机制,例如到期续签预警、租金收取跟踪等,确保关键信息及时更新和监控,避免因管理疏漏导致的法律风险或资产损失。三是构建分级审核体系,对重大合同引入“内审+外聘”法律审核机制。针对专业性较强或标的额较大的合同,企业需完善内部审核流程,确保合同必备要素齐全,并严格落实授权委托和集体决策程序。同时,重大合同及关键条款需经内部法务部门审核,并引入外部法律顾问全程参与起草和审核,形成“内审+外聘”双重保障,有效堵塞法律漏洞,防范履约风险。
相关整改举措通过制度补强、流程再造、风险前置等措施,有效筑牢了国有资产“防火墙”,为国有企业规范运营提供了制度保障。审计“治已病、防未病”的监督效能得到充分彰显。